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本书是河北省社科基金课题"河北省公立医院内部控制有效性评价研究"(号:HB17GL072)的研究成果。以医院经济业务活动作为切入点,其内容覆盖了医院预算、收支、成本、资产、采购、基建工程、科研项目、合同等各项经济活动内部控制。本书共包括五部分,第一部分介绍了内部控制的发展历程和公立医院内部控制概述;第二部分介绍了公立医院内部控制框架和风险评估的基本程序以及关注要点;第三部分是对公立医院单位层面内部控制设计的阐述;第四部分阐述了医院业务层面内部控制设计,具体包括:预算、收支、成本、资产、采购、基建工程、科研项目、合同等;第五部分是对医院内部控制评价的概述。